為積極貫徹落實城控集團關于審計問題整改工作的具體要求,深入剖析問題,明确整改方向,強化内部管理。長江水務公司專門成立審計整改工作領導小組,并于10月17日上午召開審計整改專題工作會議。公司領導班子成員、全體中層幹部參加會議。
會上,長江水務公司審計室通報了2021-2023年審計問題整改情況、2024年集團審計發現的問題及整改要求,相關部門針對問題逐條制定整改措施,明确整改期限。會議指出,審計查出的問題和提出的建議是審計整改工作的基礎,近年來,長江水務公司認真對待各類審計問題整改工作,取得了一定成效,但仍存在一些問題,要提高認識,增強自覺性和主動性,切實提升整改實效。
會議要求:一是要提高政治站位,深刻認識審計整改的重要性。審計整改是有效發揮審計監督作用的一項重要工作,要從講政治的高度,深入貫徹落實集團關于審計整改工作的部署要求,充分認識審計整改的嚴肅性和緊迫性,把審計整改作為當前和今後一個時期的重要任務來抓。二是要堅持問題導向,采取有力措施推動整改銷号。各部門要嚴格按照審計發現的問題,對照整改清單,明确責任主體、整改措施和完成時限,逐項銷号。要深入分析問題産生的根源,确保每一項整改措施都能真正解決問題,不走過場、不流于形式,推動審計整改真正落地見效。三是要健全長效機制,持續建立健全内部控制體系。以此次審計整改為契機,明确分工,協同配合,形成上下聯動、齊抓共管的良好局面,深入剖析審計問題背後管理上的不足和制度性漏洞,全面優化公司現有制度和業務流程,持續建立健全内部控制體系,切實形成發現問題、積極整改、修訂制度、規範流程、完善治理的工作閉環。
長江水務将認真貫徹落實集團關于加強審計與風險内控的要求,積極做好審計監督與服務工作,緊盯物資采購、工程結算、資産存貨等關鍵環節和重點領域,持續開展專項審計,進一步提高企業現代化管理水平,推動公司提質增效高質量發展。