為進一步推動城控集團各企業采購的規範管理,發揮内審控風險、促管理的作用,8月28日上午,在國泰二樓大會議室召開了采購合規性審計專項會議。集團總經理夏正東出席會議并發表講話,集團各部室主要負責人、各子公司主要負責人、負責工程、物資采購的分管領導及其職能部室負責人參加會議。
會上,審計部通報了采購合規性專項審計的結果,針對審計中發現的問題深入剖析了問題産生的根源,并結合《國有企業采購操作規範》及《管理規範》詳細解讀了采購工作中應關注的重點、關鍵環節,為企業規範采購行為,提高采購綜合效益拓寬了新思路。
最後,夏正東高度肯定了近年來内審工作所取得的成績,明确了各有關單位的主要負責人為審計整改第一責任人,并提出了以下幾點要求:第一,要高度重視審計整改工作,以審促改,以審促建,以審促進,切實提高集團整體采購管理能力和質量;第二,要敢于面對問題、敢于暴露問題、敢于正視問題,組織、協調做好審計整改工作,把審計整改工作抓緊、抓實、抓出成效;第三,要加大審計整改問責的力度,建立審計整改制度化、常态化機制,确保整改到位,确保我們企業各項經濟管理工作的安全、高效。